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xx年度稅收自查報告 XXX稅務局: 根據(jù)稅務XXXX規(guī)定,我公司對xx年度的所得稅、增值稅繳納情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下: 一、 企業(yè)基本情況: 我公司系XXX性質(zhì)的企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。 年實現(xiàn)營業(yè)收入 經(jīng)營利潤 二、 稅金繳納情況 三、存在的問題及需要完善的地方
稅務自查報告的范文:
2019年度自查報告
我公司與2019年3月xx日對公司2019年1月—2019年xx月的帳務進行了自查,現(xiàn)將清查的情況匯報如下,由于時間倉促,匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!
納稅人名稱
稅務登記號 納稅人識別號
經(jīng)濟類型 法人代表
檢查時限 2019年1月—2019年xx月
一、 企業(yè)基本情況:
我公司系私營企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。2019年實現(xiàn)營業(yè)收入 2019年度經(jīng)營性虧損元 。
二、 流轉稅(地稅):
1.主營業(yè)務收入:我司2019年實現(xiàn)主營業(yè)務收入元。
其中:
2.營業(yè)稅:我司2019年上繳納營業(yè)稅元。
其中:
3、城市維護建設稅:我司2019年上繳城市維護建設稅元。
其中:
4、教育費附加:我司2019年上繳教育費附加元。
其中:
5、 堤防費:我司2019年應繳堤防費元。
6、 平抑食品價格基金:我司2019年應繳平抑食品價格基金元。
7、 教育發(fā)展費:我司2019年應繳教育發(fā)展費元。
其中:
三、地方各稅部分:
1.個人所得稅:我公司法人代表 2019年工資收入元,我司2019年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準,無個人所得稅。
2. 土地使用稅:無
3. 房產(chǎn)稅:我司2019年度無房產(chǎn)稅
4. 車船使用稅:我司擁有小車 輛,應繳納車船使用稅 元,已繳納。
5. 印花稅:我公司2019年主營業(yè)務收入元,按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應繳納印花稅元。
四、 規(guī)費、基金部分:
1、 我司2019年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險,其他人員未在我司繳納,原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳,關系未轉入我公司。
為配合人民銀行綜合執(zhí)法中相關國際業(yè)務部分的檢查內(nèi)容,同時也加強國際業(yè)務的管理工作,確保國際業(yè)務安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行,根據(jù)要求對我行20xx年度及20xx年度的外匯業(yè)務開展情況進行一次自查。整個自查工作情況匯報如下:
1、總體情況介紹
我分行自開展國際業(yè)務以來執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況整體較好,未發(fā)現(xiàn)超業(yè)務范圍經(jīng)營等重大違規(guī)情況。我行能夠及時、準確、完整地報送外匯數(shù)據(jù)、信息和報表,內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程比較健全,能及時進行外匯政策反饋。在崗位設置上我行設有記賬、復核、授權三個崗位,確保了每筆業(yè)務的準確性以及合規(guī)性。
1、業(yè)務合規(guī)方面:我行嚴格按照相關規(guī)定合理合規(guī)的辦理業(yè)務。
2、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面:我行有專門外匯人員負責上報銀行結售匯統(tǒng)計報表,且做到數(shù)據(jù)的準確性、及時性和完整性;辦理結售匯業(yè)務時,外匯操作人員錄入數(shù)據(jù)準確、完整,對于出現(xiàn)錯誤按規(guī)定及時、準確進行修改、撤銷、沖正處理;
3、內(nèi)控制度方面:我行積極參加外匯>培訓,宣傳外匯相關規(guī)定,建立完善的內(nèi)部制度,積極向外匯管理局反饋執(zhí)行情況。
2、自查相關內(nèi)容
我行于20xx年4月28日對20xx年1月1日-20xx年12月31日發(fā)生的相關業(yè)務進行了自查。其中:
1、出口收匯業(yè)務:在20xx年出口收匯4筆,總金額為:USD13833.12,全部為貿(mào)易項下的款項,我行已按規(guī)定出具出口收匯核銷專用聯(lián)4筆,客戶已全部簽收。20xx年全年未發(fā)生該業(yè)務。
2、結售匯業(yè)務:20xx年結匯業(yè)務4筆,總金額為USD13833.12元:售匯業(yè)務15筆,總金額為USD1344270.00:20xx年未發(fā)生結匯業(yè)務,售匯業(yè)務4筆,總金額為USD1947557.63:結匯業(yè)務全部是貿(mào)易項下出口收匯結匯,無其他項下結匯業(yè)務。結售匯業(yè)務嚴格執(zhí)行分級審批制度,業(yè)務操作嚴格按照外管及我行外匯操作規(guī)程和操作流程辦理,手續(xù)齊全。
3、境外匯款業(yè)務:20xx年境外匯款15筆,總金額為:USD1344270.00,20xx年境外匯款3筆,總金額為:USD456324.00,所有業(yè)務均嚴格按照我行業(yè)務操作規(guī)范進行賬務處理。
4、對外付款/承兌通知書業(yè)務:20xx年對外付款3筆,總金額為USD154400.00,
20xx年對外付款1筆,金額為:USD1491233.63,并為其辦理海外代付業(yè)務,以上都為信用證項下付款,款項根據(jù)我行要求申報,申報內(nèi)容正確手續(xù)齊全。
007]185號)的文件精神要求,市建設局、規(guī)劃局對全市涉及房地產(chǎn)項目的規(guī)劃、施工、預售等環(huán)節(jié)是否存在有違規(guī)審批、濫用權力、權錢交易等腐敗行為進行了自查自糾?,F(xiàn)將相關工作開展情況匯報如下:
一、提高認識精心組織
自接到省建設廳《關于在全省建設系統(tǒng)開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)m椪巫圆樽约m工作的通知》(蘇建辦[2007]188號)文件后,市建設局、規(guī)劃局立即分工,召開了相關部門分管負責人會議,認真貫徹《關于開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)m椪蔚耐ㄖ罚ńɑ黐2007]87號)和省建設廳等十部門《關于在全省開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)m椪蔚耐ㄖ罚ㄌK建辦[2007]185號)的文件精神,深刻認識開展這次專項整治自查自糾工作的重要性和必要性。成立了房地產(chǎn)市場專項秩序?qū)m椪巫圆樽约m工作領導小組,按照省廳文件的統(tǒng)一要求,分階段地開展工作。市建設局、規(guī)劃局又專門行文下發(fā)到縣區(qū)建設局要求開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)m椪巫圆樽约m工作,并召開了由市區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)參加的專題會議,使各相關單位能統(tǒng)一思想、提高認識、認真組織、扎實有序地開展房地產(chǎn)市場秩序自查自糾工作。
二、清查登記如實上報
按照《關于在全省開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)m椪蔚耐ㄖ芬?,市建設局、規(guī)劃局對在建并已經(jīng)進入商品房預售銷售環(huán)節(jié)的房地產(chǎn)項目進行全面排查摸底,按照省廳專項整治工作辦公室統(tǒng)一制訂的表格分門別類地進行登記,共登記項目152個,其中市區(qū)46個、沭陽縣68個、泗陽縣22個、泗洪縣16個。建設單位對發(fā)放的《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自查自糾表》,均詳細進行了填寫,并按時上報。通過清查登記,掌握了全市進入商品房預售銷售環(huán)節(jié)的房地產(chǎn)項目的基本情況,為開展下步工作提供了依據(jù)。
三、加強監(jiān)督建立檔案
按文件要求,為加強廉政建設,遏制腐敗行為發(fā)生,市建設局、規(guī)劃局召開了各相關單位工作人員參加的自查會議,明確要求各相關單位責任人為自查工作責任人,各相關單位工作人員按要求填寫了《建設系統(tǒng)工作人員在房地產(chǎn)項目審批過程中廉潔自律自查表》和個人自查情況總結。兩局對自查表和個人自查情況總結進行了公示,并公開了監(jiān)督舉報電話,使自查工作取得了良好的效果。目前,已為所有干部職工建立了廉政檔案,使之成為干部職工加強廉潔自律的“緊箍咒”。廉政檔案記錄了干部職工的工作經(jīng)歷、家庭主要成員及主要社會關系、干部各年度的述職述廉報告等情況。對擬提拔使用的干部,由局紀檢監(jiān)察部門按照廉政檔案信息,提出執(zhí)行廉潔自律、黨風廉政建設情況的具體意見和要求,為研究干部提拔使用提供依據(jù)。
四、近期工作打算
請各被考核單位對照市年度依法行政工作考核方案,于年12月20日前完成自查并形成書面報告,報送市推進依法行政工作領導小組辦公室(市政府法制辦)。
二、關于考核復查
(一)三區(qū)四縣和風景區(qū)管委會、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、市直各部門、駐有關單位全部參加考核復查??己藦筒闀r間為年12月下旬至年1月中旬。具體事項參見依法行政考核工作安排表。
(二)對區(qū)縣政府和風景區(qū)管委會、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會的考核復查,采取“聽取依法行政工作情況匯報、查看有關臺賬資料、召開座談會聽取各方評議、發(fā)放問卷測評表、抽查兩個所屬部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府”等方式進行。其中匯報會參會人員(包括被考核單位依法行政工作領導小組負責人及成員,領導小組辦公室負責人,市考核小組要求參加的其他人員)、座談會參會人員(包括區(qū)縣人大內(nèi)司委、政協(xié)法制委、法院、檢察院、主流媒體等有關人員和政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員,街道社居委、國有企業(yè)、外商投資企業(yè)、民營企業(yè)、律師界代表等)由被考核單位通知;抽查的兩個所屬部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府由市考核小組在區(qū)縣、管委會建議的4個以上名單中選定。
(三)根據(jù)《市人民政府依法行政考核辦法》的規(guī)定,本年度復查考核時還將對區(qū)縣政府部門行政主要負責人進行依法行政知識閉卷測試。測試結果作為考核評分的重要依據(jù)。測試的內(nèi)容主要是國務院《全面推進依法行政實施綱要》、《關于加強市縣政府依法行政的決定》、《關于加強法治政府建設的意見》。請各區(qū)縣政府提出15位擬參加測試人員的名單,將其單位、姓名、職務等情況,于12月25日前報送市領導小組辦公室(市政府法制辦),由市考核小組屆時抽出12-14人進行測試。
(四)市直各部門和駐單位的考核復查,堅持“逐一與集中相結合”原則,采取“聽取依法行政工作情況匯報、查看有關臺帳資料”等方式進行。其中,對市招商局、市供銷社、市城司、市扶貧辦等采取集中形式進行復查考核。請以上4家單位于年12月30日前,將年度依法行政工作報告及有關資料報送給市推進依法行政工作領導小組辦公室(市政府法制辦)。
三、關于社會測評
(一)問卷測評。市考核小組在考核復查召開座談會等期間,組織參會等有關人員進行問卷測評。必要時,采取其它形式向有關方面進行問卷測評。
(二)網(wǎng)絡測評。年12月下旬至年1月底,在新聞網(wǎng)、市政府法制網(wǎng)上開展網(wǎng)絡測評。
四、關于市領導小組辦公室評議
由市推進依法行政工作領導小組辦公室根據(jù)年度考核自查、復查和社會測評情況,結合各單位今年以來的依法行政日常工作和其它工作開展情況綜合評定,報市推進依法行政領導小組審定。
五、關于組織領導
本年度考核工作在市推進依法行政領導小組領導下進行。成立由市委常委、市政府副市長、市推進依法行政工作領導小組副組長徐月高同志為組長的年度依法行政考核工作領導組,具體組織考核工作,下設兩個考核小組。
第一考核小組:市法制辦主任、市推進依法行政工作領導小組辦公室主任鮑子平牽頭,由市委政法委、市政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員、市政府法律顧問、市法制辦工作人員各一人組成。
第二考核小組:市法制辦副主任、市推進依法行政工作領導小組辦公室副主任楊建琦牽頭,由市監(jiān)察局、市政府特邀行政執(zhí)法監(jiān)督員、市政府法律顧問、市法制辦工作人員各一人組成。
醫(yī)療器械藥品自查報告我院遵照X區(qū)X食藥監(jiān)發(fā)【201x】27號、29號文件精神,組織相關人員重點就全院藥品、醫(yī)療器械進行了全面檢查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、健全安全監(jiān)管體系、強化管理責任
醫(yī)院成立了以院長為組長,各科室主任為成員的安全管理組織,把藥品、醫(yī)療器械安全管理納入醫(yī)院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫(yī)療器械相關制度,醫(yī)療器械不良事件監(jiān)督管理制度,醫(yī)療器械儲存、養(yǎng)護、使用、維護制度等,以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全。
二、建立藥品、器械安全檔案,嚴格管理制度
制定管理制度,對購進的藥品、醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定,保證購進藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全,杜絕不合格藥品、醫(yī)療器械進入醫(yī)院。保證入庫藥品、醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量,認真執(zhí)行出入庫制度,確保醫(yī)療器械安全使用。
三、做好日常的維護保管工作
加強儲存藥品器械的質(zhì)量管理,有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫(yī)療器械進入臨床,特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,應查清事發(fā)地點,時間,不良反應或不良事件基本情況,并做好記錄,迅速上報區(qū)藥監(jiān)局。
四、為誠信者創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,對于失信行為予以懲戒 加大行政、醫(yī)療問責力度,加強法律、法規(guī)、業(yè)務技能、工作作風、教育培訓,落實責任,安全治理。
五、合法、規(guī)范、誠信創(chuàng)建平安醫(yī)院
樹立“安全第一”的意識,增加醫(yī)院藥品器械安全項目檢查,及時排查藥品醫(yī)療器械隱患,監(jiān)督頻次,鞏固醫(yī)院藥品醫(yī)療器械安全工作成果,營造藥品器械的良好氛圍,將醫(yī)院辦成患者滿意,同行認可,政府放心的好醫(yī)院。
拓展:醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)自查報告我公司遵照國家食品藥品監(jiān)督管理總局關于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告(201x年第58號)文件精神,組織相關人員重點就我公司經(jīng)營的所有醫(yī)療器械進行了全面檢查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、強化制度管理,健全質(zhì)量管理體系,保障經(jīng)營過程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全
公司成立了以總經(jīng)理為主要領導核心、各部門經(jīng)理為主要組織成員、全體員工為主要監(jiān)督執(zhí)行成員的安全管理組織,把醫(yī)療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任,增強質(zhì)量責任意識。公司建立、完善了一系列醫(yī)療器械相關管理制度:醫(yī)療器械采購、驗收、貯存、銷售、運輸、售后服務等環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制措施,以制度來保障公司經(jīng)營活動的安全順利開展。
二、明確崗位職責,嚴格管理制度,完善并保存相關記錄或檔案管理制度
公司從總經(jīng)理到質(zhì)量負責人到各部門員工每個環(huán)節(jié)都嚴格按照醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范制定相應管理制度,對購進的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定,保證購進醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全,杜絕不合格醫(yī)療器械進入醫(yī)院。保證入庫醫(yī)療器械的合法及質(zhì)量,認真執(zhí)行出入庫制度,確保醫(yī)療器械安全使用。
企業(yè)質(zhì)量負責人負責醫(yī)療器械質(zhì)量管理工作,具有獨立裁決權,主要組織制訂質(zhì)量管理制度,指導、監(jiān)督制度的執(zhí)行,并對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進行檢查、糾正和持續(xù)改進 ,及時收集與醫(yī)療器械經(jīng)營相關的法律、法規(guī)等有關規(guī)定,實施動態(tài)管理 。針對不合格醫(yī)療器械的確認,不良事件的收集和報告以及質(zhì)量投訴和器械召回信息等事件實時監(jiān)督 ,定期組織或者協(xié)助開展質(zhì)量管理培訓 。 公司已經(jīng)按照新版器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的要求對所有計算機系統(tǒng)進行改造和升級,安裝有最新版新時空軟件系統(tǒng)能夠滿足醫(yī)療器械經(jīng)營全過程管理及質(zhì)量控制,并建立有相關記錄和檔案,針對以前在部分留檔供應商資質(zhì)不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。
三、人員管理
我公司醫(yī)療器械工作由專業(yè)技術人員擔任,并定期進行相關法律法規(guī)及相關制度的培訓,確保工作的順利進行;每年組織直接接觸醫(yī)療器械的工作人員進行健康檢查,并建有健康檔案。
四、倉儲管理
企業(yè)財務管理 企業(yè)文化 企業(yè)研究 企業(yè)資信管理 企業(yè)品牌 企業(yè)建設 企業(yè)管理 企業(yè)工作意見 企業(yè)財務風險案例 企業(yè)資源 紀律教育問題 新時代教育價值觀