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*年是黨的*大召開后的開局年,也是我縣實施“*”規(guī)劃的第三年,是承上啟下的關鍵之年,做好財政工作的意義十分重大。*年我縣財政預算安排的指導思想是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹*大精神,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,堅持以人為本,樹立公共財政理念,堅持改革創(chuàng)新,以發(fā)展為第一要務,確保財政收入保持穩(wěn)定增長,努力深化財政體制改革,進一步優(yōu)化支出結構,為促進全縣社會經濟全面和諧發(fā)展提供財力保障。
根據上述指導思想,結合我縣的經濟社會發(fā)展狀況及需要,按照《預算法》和其他法律法規(guī)及政策的規(guī)定,依據“收支平衡、不打赤字”的原則,建議:
*年財政預算收入安排為:114000萬元,比*年預測完成數增長24%。其中:上劃中央收入41480萬元,同比增長35.7%;地方收入72520萬元,同比增長18%。
主要地方收入項目安排:稅收收入52650萬元,非稅收入19870萬元。根據現行財政體制,上級財政預計將補助我縣30954萬元。經測算當年可用財力為:103474萬元。
*年全縣財政預算支出安排為:103450萬元。結余24萬元。
主要支出項目安排:
——一般公共服務支出13001.3萬元,比上年預算數增長64.5%。
——公共安全支出6314.4萬元,比上年預算數增長26.8%。
——教育支出31591.5萬元,比上年預算數增長18.6%。
——科學技術支出603.9萬元,比上年預算數增長5.4%。
——文化體育與傳媒支出1672.9萬元,比上年預算數增長37.5%。
——社會保障和就業(yè)支出4765萬元,比上年預算數增長41.1%。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出4234.7萬元,比上年預算數增長28.5%。
——環(huán)境保護支出342.9萬元,比上年預算數增長24.1%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)服務支出6717.8萬元,比上年預算數減少44.5%。
——農林水事務支出6295.9萬元,比上年預算數增長36.7%。
——交通運輸支出573.9萬元,比上年預算數增長1147.6%。
——工業(yè)商業(yè)金融事務支出830.3萬元,比上年預算數增長11.8%。
——其他支出26505.5萬元,比上年預算數減少1.6%。
*年預算安排繼續(xù)保證法定和重點支出的需要,突出發(fā)展和保障民生,切實體現財政在促進經濟社會和諧發(fā)展中的重要作用。
為圓滿完成*年預算任務,將重點做好以下幾個方面工作。
(一)加強征管力度,確保完成收入任務。進一步加強和國、地稅部門的協(xié)調聯系,努力實現財稅信息資源共享;深入開展調查研究,挖掘增收潛力,堅持依法治稅;了解國家宏觀調控政策及我縣經濟走勢對稅收的影響,及時采取應對措施,趨利避害,力爭主動;加大對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點項目稅收的監(jiān)控;加強對契稅、耕地占用稅的征管;強化對零星稅收的征管,做到應收盡收;進一步提高非稅收入征管水平,加強土地出讓金管理。在確保完成收入任務的同時,努力提高財政收入質量,確保在全省爭先進位。
(二)發(fā)揮財政杠桿作用,支持經濟發(fā)展。發(fā)揮財政的政策導向和資金導向作用,支持經濟又好又快發(fā)展。加大對縣投融資平臺的投入;做好園區(qū)免收費工作;安排專項資金,支持“大建設、大發(fā)展”;利用各種獎勵、貼息、專項資金等,按政策導向支持企業(yè)發(fā)展;積極爭取財政間隙資金,解決部分園區(qū)企業(yè)流動資金周轉難問題,重點支持高就業(yè)、高稅收、低污染、節(jié)能型的優(yōu)質企業(yè)。
(三)優(yōu)化支出結構,建設和諧社會。努力提高財政公共服務水平,在確保正常運轉的同時,注意保持法定支出的增長比例;繼續(xù)把民生工程放在重要位置,嚴格按照政策做好配套資金落實工作,在有條件的情況下擴大項目范圍、提高保障水平;在社會保險、農村低保和五保、農村和城鎮(zhèn)醫(yī)療保障、文化、教育、衛(wèi)生、就業(yè)等方面加大投入,努力使全體群眾“學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”;進一步完善政府債務管理,積極化解農村義務教育階段債務;繼續(xù)加大財政對新農村建設的投入力度;認真做好各項惠農資金“一卡通”發(fā)放和“一線實”工作,確保各項惠農政策落實到位;整合各種支農資金,提高資金的使用效率,將投入重點放在農村道路、環(huán)境、水利、能源、通訊等基礎設施建設和扶持農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)上,促進農村經濟的健康發(fā)展。
(四)深化財政改革,提高管理水平。繼續(xù)深化預算管理制度改革,采用綜合預算、零基預算、績效預算等方法,建立定員定額標準體系,研究項目預算的編制方法和項目庫滾動管理方法,借助現代信息管理技術,提高預算編制的科學合理性,為硬化預算約束奠定基礎。探索政府基金預算、采購預算、債務預算等編制和管理制度,建立規(guī)范全面的預算管理體制;完善縣鄉(xiāng)財政管理體制,按財權和事權相統(tǒng)一的原則,合理劃分縣鄉(xiāng)和開發(fā)園區(qū)的收入和支出,確定收支基數,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)正常運轉,同時注意財力下移,激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、開發(fā)園區(qū)發(fā)展經濟、增加收入的積極性;強化非稅收入管理,擴大管理范圍,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”,努力實現非稅征管全覆蓋;積極推進“金財工程”建設,實現信息共享和實時監(jiān)控,提高財政管理水平。
(五)強化財政管理,提高服務質量。從制度入手,狠抓內部管理,再造業(yè)務流程,進一步提高財政服務水平。完善財政資金審批和撥付程序,努力提高資金的使用效益和運轉安全;簡化資金運行流程,探索設立財政零余額帳戶,最終實現國庫集中支付;加強國有資產管理,努力擴大政府集中采購規(guī)模;繼續(xù)強化財政監(jiān)督工作,嚴肅財經紀律,尤其注重事前和事中監(jiān)控,把問題解決在萌芽狀態(tài),使我縣的財政運行保持良好態(tài)勢。
各位代表,*年的財政工作機遇和困難并重,我們將在縣委的堅強領導下,主動接受人大監(jiān)督,努力奮進,開拓創(chuàng)新,全面完成財政預算任務,為促進經濟發(fā)展、構建和諧*作出更大貢獻。